As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.
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RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 001/2015
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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001-2017 - VERBAS INDENIZATÓRIAS
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 002-2017 - LICITAÇÕES
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA ESPECIAL Nº 002-2017 - PESSOAL TETO
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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001-2018 - PONTO DE CONTROLE 1.2.4
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2021
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2021 - TRANSPARÊNCIA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 004/2021 - Segregação de Funções
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 005/2021 - Abertura de Créditos Adicionais
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2022
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2022 - EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças e componentes, para 01 (um) elevador de passageiros. (Processo Administrativo: nº1450/2022 e 0603/2022)
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 002/2022 - TRANSPARÊNCIA PASSIVA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 003/2022 - EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES - Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expediente (Papelaria), no decorrer do exercício de 2022. (Processo Administrativo: nº1720/2022)
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 004/2022 - SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES - PP Nº 006/2022
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 005/2022 - EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES - Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria técnica especializada na área de contabilidade pública. (Processo Administrativo: nº 0520/2022)
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 006/2022 - GESTÃO PATRIMONIAL
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 007/2022 - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2023
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 001/2023- TRANSPARÊNCIA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 002/2023- EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 003/2023- TETO REMUNERATÓRIO
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 004/2023- GESTÃO PATRIMONIAL
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 005/2023- SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2024
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N°001/2024- BALANCETE CONTÁBIL
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 002/2024- LIMITES CONSTITUCIONAIS
RELATORIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 003/2024- CRÉDITOS ADICIONAIS
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N ° 004/ 2024- GESTÃO PATRIMONIAL
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 005/2024- DISPENSA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 006/2024- BALANCETE CONTÁBIL-(SETEMBRO)
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 007/2024- SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 008/2024- CRÉDITOS ADICIONAIS (ABRIL - NOVEMBRO)
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N°009/2024- BALANCETE CONTÁBIL (DEZEMBRO)
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025
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