Auditoria


 Atualizado em 03 de junho de 2026

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.

Fonte: Tribunal de Contas da União.

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RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 001/2015

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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001-2017 - VERBAS INDENIZATÓRIAS

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 002-2017 - LICITAÇÕES

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA ESPECIAL Nº 002-2017 - PESSOAL TETO

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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001-2018 - PONTO DE CONTROLE 1.2.4

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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2021

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2021 - TRANSPARÊNCIA

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 002/2021 - Retenção de IRRF e contribuições previdenciárias ao RGPS e ao RPPS

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 003/2021 - Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 004/2021 - Segregação de Funções

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 005/2021 - Abertura de Créditos Adicionais

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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2022

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2022 - EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças e componentes, para 01 (um) elevador de passageiros. (Processo Administrativo: nº1450/2022 e 0603/2022)

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 002/2022 - TRANSPARÊNCIA PASSIVA

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 003/2022 - EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES - Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expediente (Papelaria), no decorrer do exercício de 2022. (Processo Administrativo: nº1720/2022)

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 004/2022 - SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES - PP Nº 006/2022

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 005/2022 - EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES - Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria técnica especializada na área de contabilidade pública. (Processo Administrativo: nº 0520/2022)

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 006/2022 - GESTÃO PATRIMONIAL

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 007/2022 - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2023

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 001/2023- TRANSPARÊNCIA

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 002/2023- EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 003/2023- TETO REMUNERATÓRIO

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 004/2023- GESTÃO PATRIMONIAL

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 005/2023- SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2024

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N°001/2024- BALANCETE CONTÁBIL

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 002/2024- LIMITES CONSTITUCIONAIS

RELATORIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 003/2024- CRÉDITOS ADICIONAIS

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N ° 004/ 2024- GESTÃO PATRIMONIAL

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 005/2024- DISPENSA

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 006/2024- BALANCETE CONTÁBIL-(SETEMBRO)

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 007/2024- SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N° 008/2024- CRÉDITOS ADICIONAIS (ABRIL - NOVEMBRO)

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N°009/2024- BALANCETE CONTÁBIL (DEZEMBRO)

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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025

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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2026

 

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