PAGAMENTO 0000764/2013

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000764/2013 Data do Pagamento: 24/10/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: ref. pagtº vale transporte parte funcionário nota fiscal xxxxx/2013 mês 10/2013.
Valor: 197.16
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002678/2013