PAGAMENTO 0000555/2013

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000555/2013 Data do Pagamento: 23/08/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: E.S.D. DROGARIA LTDA - EPP (FARMÁRCIA MÔNICA) CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.364.468/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ref. a retenção da folha de pagamento do mês de Agosto, Convênios Farmacia ESD DROGARIA LTDA EPP - nota fiscal nº 2.157 .
Valor: 616.07
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199002 - CONVÊNIO FARMÁCIA
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002080/2013