PAGAMENTO 0000309/2010

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000309/2010 Data do Pagamento: 05/05/2010
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000210/2010 Número do Empenho: 0000135/2010
Beneficiário: ARTPRINT PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.829.154/0001-90
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de doze cartuchos para diversas impressoras da CMG, conf. NF n° 7539, emitida em 29/04/2010 por Artprint Papelaria Ltda (Papelaria Artprint).
Valor: 657.70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 333903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000929/2010