PAGAMENTO 31890577

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal
Número do Pagamento: 31890577 Data do Pagamento: 30/12/2021
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 766 Número do Empenho: 325
Beneficiário: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.582.188/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: ALDE MOPAGUA SANITARIA 2LTVASSOURA PIAÇAVA Nº 5DESINFETANTE 2LTDESENGORDURANTE 500 MLDESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 360MLDETERGENTE LIQ 500 MLESCOVA / VASSOURA SANITARIAESPONJA MULTIUSOFLANELA 38 X 58CMINSETICIDA AEROSOL 300MLLUVA MULTIUSO PAR LATEX TAM PLUVA MULTIUSO PAR LATEX TAM MLUVA MULTIUSO PAR LATEX TAM GLUSTRA MOVEIS 200 MLPANO SACO DE CHAO ALGODAO ALVEJADO 43 X 67PAPEL HIGIENICO 30 MT F DUPLA C/ 12 UNIPAPEL HIGIENICO 300 MT ROLAO C/ 8 UNISABAO BARRA NEUTRO 200GR PCT C/ 5 UNISABAO EM PO 1KGSABONETE LIQUIDO 5LTSACO P/ LIXO 30LT C/ 50 UNISACO P/ LIXO REFORÇADO 100LTOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 20 X 21 PCT C/ 1000 FLSVASSOURA P/ TETOPA COLETORA DE LIXO C/ CABO LONGO VERTICALSODA CAUSTICA EM ESCAMAS 1KGALCOOL LIQUIDO 70% 1LBALDE PLASTICO C/ ALÇA 12LTCLORO 1LTESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIBORRIFADOR SPRAY 500 MLDESINFETANTE LYSOFORM 1LTESCOVA DE LIMPEZA GERALRODO EM ALUMINIO 80CMRODO EM PLASTICO 60 CMVASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI
Valor: 6,812.61
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 2.002
Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Processo: 1553