PAGAMENTO

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 23/08/2021
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 408 Número do Empenho: 189
Beneficiário: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.781.752/0001-72
Bem adquirido / Serviço Prestado: ANUTENÇÃO MENSAL - RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOTREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 602.40
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Subtítulo: 3.3.90.40.06 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Programa: 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 2.002
Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Processo: 1644