PAGAMENTO 0001774/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001774/2019 Data do Pagamento: 23/12/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.806.649/0001-28
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa Viação Sudeste , para o mês de dezembro/2019, confº nota fiscal 11478, comprovante de pagamento 026079329.
Valor: 157.52
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0003160/2019