PAGAMENTO 0001556/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001556/2019 Data do Pagamento: 22/11/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001059/2019 Número do Empenho: 0000860/2019
Beneficiário: MBR PIONTKOVSKI CPF/CNPJ do Beneficiário: 24.978.473/0001-26
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de Empresa especializada para fornecimento de material e todo equipamento necessário para execução de serviços técnico em linha telefônica e manutenção de (PABX) a fim de atender às necessidades do ANEXO da Câmara Municipal de Guarapari - ES, conforme nota fiscal nº 001, comprovante de pagamento 024615497.
Valor: 4,888.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
Subtítulo: 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001571/2019