| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0001554/2019 | Data do Pagamento: | 22/11/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001057/2019 | Número do Empenho: | 0000844/2019 |
| Beneficiário: | JANSE DA SILVA ROSSI 11075469740 | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 22.593.114/0001-25 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Equipamento e para execução de serviços técnico em linha telefônica e manutenção de (PABX) a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Guarapari ES , confº nota fiscal 06, comprovante de pagamento 024616801. | ||
| Valor: | 1,153.00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | ||
| Subtítulo: | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002584/2019 | ||