PAGAMENTO 0001267/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001267/2019 Data do Pagamento: 27/09/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO SUDESTE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.362.389/0001-50
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa Viação Sudeste , para o mês de outubro/2019 , confº nota fiscal nº 10080, debito bancario nº 022144592, parte segurado.
Valor: 152.93
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002509/2019