PAGAMENTO 0000399/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000399/2019 Data do Pagamento: 17/04/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000273/2019 Número do Empenho: 0000114/2019
Beneficiário: BRASIL RADIOWAVE LTDA -EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.780.907/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicaçoes (internet por meio de fibra óptica - link dedicado), incluindo a instalação, manutenção e prestação de serviços técnicos de suporte, conforme especificação técnicas obrigatórias, comforme notas fiscais nº 14545 e 14546, mês abril/2019, débito em conta nº 015326450.
Valor: 3,850.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000009/2017
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000013/2017
Processo: 0001285/2017