PAGAMENTO 0000251/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000251/2019 Data do Pagamento: 28/02/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000171/2019 Número do Empenho: 0000193/2019
Beneficiário: VIAÇÃO PLANETA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.390.160/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref. ao empenho complementar de VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Viação Planeta para o mês de Março/2019 - parte patronal , folha de pgtº 02/2019, nota fiscal nº 4473 emitido em 28/02/2019, CÓDIGO DE SEGURANÇA CHEQUE BRR-019348
Valor: 10.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE;
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000381/2019