PAGAMENTO 0000986/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000986/2019 Data do Pagamento: 31/07/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.165.190/0001-53
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref. ao pagamento do IRRF , folha de pagamento de ferias do mês de julho de 2019, débito bancario 019753167
Valor: 59.77
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810104003 - IRRF SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001889/2019