PAGAMENTO 0000647/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000647/2019 Data do Pagamento: 28/05/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.806.649/0001-28
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa C Lorenzutti (Expresso Lorenzutti), para o mês de JUNHO/2019 - parte Patronal, Folha de Pgt. 05/2019, conforme comprovante em anexo nº 1000016647 em 24/05/2019, debito bancario nº 016933858
Valor: 190.51
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001445/2019