PAGAMENTO 0000121/2019

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000121/2019 Data do Pagamento: 31/01/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO ALVORADA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.055.226/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE parte servidores para o mês de fevereiro/2019, por VIAÇÃO ALVORADA LTDA; conforme nota fiscal nº 1997, código de segurança e cheque nº TTR - 019304.
Valor: 240.23
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000148/2019