PAGAMENTO 0000313/2008

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000313/2008 Data do Pagamento: 19/05/2008
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: PGTO VALE-TRANSPORTE REF FOLHA 05/2008
Valor: 626.49
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 212110800000 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000999/2008