PAGAMENTO 0001499/2016

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001499/2016 Data do Pagamento: 25/08/2016
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr.refº a Empenho Complementar por estimativa de VALE TRANSPORTE A EMPRESA ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO -ASATUR LTDA dos meses de Agosto a Dezembro/2016.refº ao mês de agosto de 2016.
Valor: 230.84
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001770/2016