PAGAMENTO 0000009/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000009/2015 Data do Pagamento: 21/01/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000006/2015 Número do Empenho: 0000030/2015
Beneficiário: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.530.486/0157-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ serviços de telefonia fixa (interurbano), conf. Fatura nº 0220607582996, emiitida pela EMBRATEL. OBS. DESP DE EXERC. ANTERIOR.
Valor: 46.72
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000118/2015