PAGAMENTO 0001575/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001575/2015 Data do Pagamento: 08/07/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000939/2015 Número do Empenho: 0000001/2015
Beneficiário: OFICINA DO MICRO LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.789.920/0001-76
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. ref. Aditivo nº 02/2015, de 31/12/2015, ao Contrato nº 11, de 01/08/2013, visando aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da CMG, no mês de JUNHO/2015, conf. NFSE nº 82, emitida em 30/06/15 por Oficina do Micro.
Valor: 1,845.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Convite
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000004/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000011/2013
Processo: 0001535/2013