PAGAMENTO 0002269/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0002269/2015 Data do Pagamento: 20/10/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Anulação
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. Anulação OP. 2269; RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE de OUTUBRO/2015
Valor: -39.00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002272/2015