PAGAMENTO 0001803/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001803/2015 Data do Pagamento: 25/08/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: VValor ref. às despesas desta Casa de Leis com Vale Transporte dos servidores para o exerc. de 2015; aquisição de 30(trinta) cartela de vale transporte mês 08/2015; Alvorada Sul America de Turismo Asatur .NF 54257 emitida em 25/08/2015.parte segurado
Valor: 170.93
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001777/2015