PAGAMENTO 0001624/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001624/2015 Data do Pagamento: 30/07/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO ALVORADA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.055.226/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref.: Aquisição de vale transporte VIAÇÃO ALVORADA; retenção da folha de pagamento do mês 07/2015; do servidor Carlos Eurico Pereira; parte empres; NF 25914, emitida em 30/07/2015
Valor: 39.71
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001529/2015