PAGAMENTO

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 08/09/2020
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 702 Número do Empenho: 385
Beneficiário: SPEED TECNOLOGIA EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.289.656/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: LCOOL LIQUIDO 70%ALCOOL GEL ANTISSEPTICO - 300MLBORRIFADORDISPENSER PARA ACONDICIONAR ALCOOL EM GELALCOOL GEL ANTISSEPTICO - 5L
Valor: 594.40
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 2.002
Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Processo: 603