PAGAMENTO

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 14/08/2020
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 310 Número do Empenho: 62
Beneficiário: ENGEFLEX EIRELI EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.970.114/0001-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: EFORMA ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO, SALA TAQUIGRAFIA, BANHEIROS EXTERNOS DO PLENÁRIO E SALA DE SOM DA CMG
Valor: 1,488.67
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Subtítulo: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Programa: 01.031.0001.1.001-Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred
Ação: 1.001
Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Processo: 1786