PAGAMENTO

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 18/05/2020
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 341 Número do Empenho: 132
Beneficiário: DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.525.638/0001-74
Bem adquirido / Serviço Prestado: UADRO/PORTA-RETRATO 20X25 C/ MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTI-REFLEXO
Valor: 9,495.00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 2.002
Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Processo: 187