PAGAMENTO 0000971/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000971/2015 Data do Pagamento: 28/04/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.558.157/0003-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: ref. Ao desconto em Folha de Pagamento do mês de março/2015 a 3ª parcela de 03/10 dos Aparelhos/Acessórios Telefônicos do periodo de 02/03/15 a 01/04/15;processo nº726/15; telefone nºs (27) 9686-2294;9686-2168;9711-5479 e 9686-2198;
Valor: 566.40
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199004 - DESCONTO PLANO VIVO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000726/2015