PAGAMENTO 0000788/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000788/2015 Data do Pagamento: 25/03/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO PLANETA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.390.160/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor ref. ás despesas desta Casa de Leis com VALE TRANSPORTE dos servidores no mês de 03/2015, conf. NFSE nº 60240, emitda 25/03/2015,VIAÇÃO DO PLANETA LTDA
Valor: 99.28
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000573/2015