PAGAMENTO 0000780/2015

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000780/2015 Data do Pagamento: 24/03/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vvalorref. às despesas desta Casa de Leis com Vale Transporte dos Servidores no mês de Março/2015; conf. NFSE nº 49889,emitida em 26/03/2015 por Alvorada Sul América de Turismo Asatur L.
Valor: 160.69
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000573/2015