PAGAMENTO 0000380/2011

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000380/2011 Data do Pagamento: 25/05/2011
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000234/2011 Número do Empenho: 0000009/2011
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.000.118/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com serviço de telecomunicação (telefonia fixa) no mês de maio/2011, conf. NFST n° 283.484/638, 284.388, 282.060/61/66/69, emitidas por Telemar Norte S/A (OI), em 09/05/2011.
Valor: 2,580.36
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 333903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002675/2011