PAGAMENTO 0001648/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001648/2018 Data do Pagamento: 28/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001158/2018 Número do Empenho: 0000790/2018
Beneficiário: GUARASOLDA TINTAS LTDA - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.718.860/0001-65
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de material para manutenção de bens móveis , para garantir o estado de conservação originário da sede da Câmara Municipal de Guarapari E/S, conforme nota fiscal nº 23906 emitida em 28/12/2018. Cód. Segurança Cheque PGS-019283
Valor: 500.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003059/2018