PAGAMENTO 0000904/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000904/2018 Data do Pagamento: 06/08/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000602/2018 Número do Empenho: 0000454/2018
Beneficiário: ESDRA SANTIAGO LIMA CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.471.147-80
Bem adquirido / Serviço Prestado: Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com / PRONTO PAGAMENTO, ref. Material de Consumo- Agosto/2018. Cód. Segurança Cheque MSX-019007
Valor: 600.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001786/2018