PAGAMENTO 0001561/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001561/2018 Data do Pagamento: 19/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001026/2018 Número do Empenho: 0000308/2018
Beneficiário: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.525.362/0001-52
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - LOTE 05 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EMITIDA EM 14/12/2018. Cód. Segurança Cheque EUM-019227
Valor: 2,879.51
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2018
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000007/2018
Processo: 0000529/2018