PAGAMENTO 0000513/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000513/2018 Data do Pagamento: 15/05/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000328/2018 Número do Empenho: 0000261/2018
Beneficiário: SETEG SERVICOS DE OBRAS EM GERAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.447.899/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa para reparo e manutenção corretiva, com fornecimento de materiais necessários para a execução do serviço, em parte da tubulação interna de água tratada na Sede da Câmara Municipal de Guarapari; confº nota fiscal nº 210 emitida em 09/05/2018.
Valor: 250.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000968/2018