PAGAMENTO 0001179/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001179/2018 Data do Pagamento: 04/10/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000805/2018 Número do Empenho: 0000104/2018
Beneficiário: HELMER S COMERCIO DE GAS LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.650.388/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJAS) DE 13 KG, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES - CMG, NO DECORRER DE 2018.Refº ao pagtº de 05 ( cinco) botijas.conforme nota fiscal nº 3.355 emitida em 01/10/2018. Cód. Segurança Cheque OKA-019097
Valor: 350.00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000002/2018
Processo: 0002323/2018