| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000780/2018 | Data do Pagamento: | 16/07/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000521/2018 | Número do Empenho: | 0000024/2018 |
| Beneficiário: | EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A) | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.152.650/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com fornecimento de energia elétrica no mês de JUNHO/2018, conf. 009.769.421 (sede) , 009.760,151( arquivo) e anexo L. J. 04 Nº 009.608.488 ; L.J 05 Nº 009.763.932 ,LJ. 06 Nº 008.762.272 e LJ. 07 Nº 009.763.933 ; vencimento em 23/07/2018. Cód. Segurança Cheque WUZ-018968 | ||
| Valor: | 2,318.19 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0001668/2018 | ||