PAGAMENTO 0000914/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000914/2018 Data do Pagamento: 13/08/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000611/2018 Número do Empenho: 0000024/2018
Beneficiário: EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A) CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com fornecimento de energia elétrica no mês de JULHO/2018, conf. 011.407.273 (sede) , 011.405.931(arquivo) e anexo LJ 04 Nº 011.250.405 ; LJ 05 Nº 011.406.108 ,LJ 06 Nº 011.404.736 e LJ 07 Nº 011.406.109; vencimento em 22/08/2018. Cód. Segurança Cheque NZK-019016
Valor: 1,966.21
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0001833/2018