PAGAMENTO 0000604/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000604/2018 Data do Pagamento: 30/05/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000383/2018 Número do Empenho: 0000023/2018
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.000.118/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de maio /2018, conf. documentos emitidos em 29/05/18; N.FS 107684; 0074514;00107192;00107142;00107685 ; 00107689; 00107424 e 00107686; vencimentos em 01/06/2018; sendo o soma total geral das faturas R$ 1.697,88 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).
Valor: 1,697.88
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0001292/2018