PAGAMENTO 0000752/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000752/2018 Data do Pagamento: 26/06/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000497/2018 Número do Empenho: 0000023/2018
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.000.118/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de junho /2018, conf. documentos emitidos em 13/06/2018; N. FS 107023 (3261-3414); 107071 (3261-3806); 00107306 ( 3262-8614) ; 00107558 ( 3361-1715); 00107560 ( 3361-1730) ; 00107562 ( 3361-1739); 00107559 ( 3361-1723) ; vencimentos em 01/07/2018 E N.FS 74632 ( 3362-9632) vencimento em 02/07/2018; sendo o soma total geral das faturas R$ 1.792,17. Cód. Segurança Cheque INI-018944
Valor: 1,792.17
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0001503/2018