PAGAMENTO 0001148/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001148/2018 Data do Pagamento: 28/09/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000781/2018 Número do Empenho: 0000023/2018
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.000.118/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de Setembro /2018, conf. doc umentos emitidos em 14/09/2018; N. FS 423106 (3261-3414); 425154 (3261-3806); 423364( 3262-8614) ; 0423594( 3361-1715); 0423596 ( 3361-1730) ; 0423598( 3361-1739); 0423595 ( 3361-1723) ; vencimentos em 01/09/2018 E N.FS 391704 ( 3362-9632) em 01/10/2018; Soma total geral das faturas R$ 1.726,25( um mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). Cód. Segurança Cheque RJR-019088
Valor: 1,726.25
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0002273/2018