PAGAMENTO 0001653/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001653/2018 Data do Pagamento: 28/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001162/2018 Número do Empenho: 0000023/2018
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.000.118/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa, no mês de Dezembro /2018, conf. doc umentos emitidos em 13/12/2018; N. FS 888048 (3261-3414); 888090 (3261-3806); 888289( 3262-8614) ; 888512 ( 3361-1715); 0264967 ( 3361-1730) ; 0888516( 3361-1739); 888513 ( 3361-1723) ; vencimentos em 01/09/2018 E N.FS 232957 ( 3362-9632) em 03/09/2018. Cód. Segurança Cheque SBT-019271
Valor: 1,687.25
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0003113/2018