PAGAMENTO 0001269/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001269/2018 Data do Pagamento: 24/10/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000867/2018 Número do Empenho: 0000022/2018
Beneficiário: VIAÇÃO PLANETA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.390.160/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, para o mês de Novembro de 2018, Ref. Folha de Pagamento 10/2018 - parte empregador - Viação Planeta Ltda; Confº nota fiscal nº 2676 emitida em 24/10/2018. Cód. Segurança Cheque MDM-019132
Valor: 647.33
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903964000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002476/2018