PAGAMENTO 0000340/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000340/2018 Data do Pagamento: 23/03/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000212/2018 Número do Empenho: 0000019/2018
Beneficiário: VIAÇÃO ALVORADA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.055.226/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL para o mês de Abril/2018, parte empregador, Ref. Folha de Pagamento 03/2018, por VIAÇÃO ALVORADA LTDA; conforme nota fiscal nº 647 emitida em 23/03/2018.
Valor: 118.22
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903964000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000693/2018