PAGAMENTO 0001576/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001576/2018 Data do Pagamento: 21/12/2018
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.806.649/0001-28
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Empresa C Lorenzutti (Expresso Lorenzutti), para o mês de JANEIRO/2019 - parte SERVIDOR, Folha de Pgt. Dezembro/2018. Conforme doc.anexo nº 10000010999 emitido em 21/12/2018. Cód. Segurança Cheque TAS-019245
Valor: 322.02
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0003056/2018