PAGAMENTO 0001142/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001142/2018 Data do Pagamento: 24/09/2018
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.806.649/0001-28
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - Servidor C Lorenzutti (Expresso Lorenzutti), para o mês de Outubro/2018 - parte Patronal, Folha de Pgt. 09/2018. Conforme doc.anexo nº 05479701-29 emitido em 05/10/2018. Cód. Segurança Cheque EHL-019080
Valor: 254.64
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002187/2018