PAGAMENTO 0000999/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000999/2018 Data do Pagamento: 23/08/2018
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO PLANETA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.390.160/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, para o mês de Setembro de 2018, Ref. Folha de Pagamento 08/2018 - parte SERVIDOR - Viação Planeta Ltda;Confº nota fiscal nº 1662 emitida em 24/08/2018. Cód. Segurança Cheque ODY-019034
Valor: 122.17
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001942/2018