PAGAMENTO 0000224/2018

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000224/2018 Data do Pagamento: 23/02/2018
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO ALVORADA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.055.226/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Valor Ref. a aquisição VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - Empresa VIAÇÃO ALVORADA, para o mês de Março/2018 - parte SERVIDOR, Folha de Pgt.Fevereiro/2018, conforme nota fiscal nº 0543 emitida em 23/02/2018.
Valor: 228.38
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000389/2018