PAGAMENTO 0001424/2017

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001424/2017 Data do Pagamento: 27/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000922/2017 Número do Empenho: 0000552/2017
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.000.118/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com serviço de telefonia fixa e internet, no mês de DEZEMBRO/2017, conf. documentos emitidos em 01/01/18; N.FS 122323; 1252207;122379;122664;122972;122977 e 122971 e 122973; vencimentos em 01/01/2018; sendo o soma total geral das faturas R$ 1.843,29 ( um um mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos); parte empenhada no valor de 1.676,05 e empenho complementar de 167,24 ( cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).
Valor: 1,676.05
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003522/2017