PAGAMENTO 0000984/2017

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0000984/2017 Data do Pagamento: 21/09/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000627/2017 Número do Empenho: 0000546/2017
Beneficiário: VIAÇÃO ALVORADA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.055.226/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE, para o mês de outubro de 2017 - parte empregador - relativo a Folha de Pagamento do mês de setembro/2017, Viação Alvorada Ltda, conf. NF de Serviço de Transporte nº 2.9957, emitida em 22/05/2017 por Viação Alvorada Ltda.
Valor: 618.60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903964000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002586/2017