PAGAMENTO 0001374/2017

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Número do Pagamento: 0001374/2017 Data do Pagamento: 20/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000816/2017 Número do Empenho: 0000502/2017
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.015.883/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materias de expediente (papelaria) - lote 01 do Pregão presencial nº 010/2017 para atender às necessidades da Câmara Municipal de Guarapari;conforme nota fiscal 5652 emitida em 30/11/2017.
Valor: 5,379.29
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2017
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000016/2017
Processo: 0001641/2017