PAGAMENTO 0000748/2011

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000748/2011 Data do Pagamento: 21/10/2011
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIVO - TELEST CELULAR S/A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.325.945/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Pago à VIVO S/A, ref. valor retido em folha de pagamento, conf. Faturas n° 788/10/2011 (saldo VIVO), 2.834/10/2011 (parte Telocomunicações de São Paulo S/A), 729/10/2011 (parte Embratel), todas mitidas em 05/10/11.
Valor: 134.26
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 00100 - Tesouro
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 212119900010 - DESCONTO PLANO VIVO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002253/2011