| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000748/2011 | Data do Pagamento: | 21/10/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIVO - TELEST CELULAR S/A. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.325.945/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à VIVO S/A, ref. valor retido em folha de pagamento, conf. Faturas n° 788/10/2011 (saldo VIVO), 2.834/10/2011 (parte Telocomunicações de São Paulo S/A), 729/10/2011 (parte Embratel), todas mitidas em 05/10/11. | ||
| Valor: | 134.26 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900010 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002253/2011 | ||